1、登录进入增值税开票系统,点击信息表。
2、页面弹出选项,点击红字增值税专用发票信息表填开。
3、进入信息表填写界面,勾选销售方申请,输入发票代码,发票号码,点击下一步。
4、页面弹出蓝色发票明细,点击确定。
5、返回到开票系统主界面,点击发票填开,再点击增值税专用发票填开。
6、进入发票填开界面,点击页面上方的红字。
7、之后再点击导入网络下载红字发票信息表。
8、页面弹出选择框,点击审核通过的信息表。
9、点击信息表后,发票的内容会自动填入,并且金额、数量会显示负数,点击打印即可。
1、登录进入增值税开票系统,点击信息表。
2、页面弹出选项,点击红字增值税专用发票信息表填开。
3、进入信息表填写界面,勾选销售方申请,输入发票代码,发票号码,点击下一步。
4、页面弹出蓝色发票明细,点击确定。
5、返回到开票系统主界面,点击发票填开,再点击增值税专用发票填开。
6、进入发票填开界面,点击页面上方的红字。
7、之后再点击导入网络下载红字发票信息表。
8、页面弹出选择框,点击审核通过的信息表。
9、点击信息表后,发票的内容会自动填入,并且金额、数量会显示负数,点击打印即可。