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SAP中Pay with bank cheque银行汇票付款流程

时间:2024-10-11 18:34:27

1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-02并回车,进入“输入总账科目记账:抬头墙绅褡孛数据”界面,输入如下图示的字段内容;

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2、回车,进入如下添加供应商项目界面,输入图示的字段内容;

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3、回车,进入如下界面,输入图示的亨蚂擤缚字段内容;点击“凭证”栏“模拟”按钮图标,检查无误后过账。出现提示信息框,凭证100000215记账到公司代码MS00中,表示已经成功过账;

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4、事务代码F-44,进入清账“结算供应商”界面,输入图示的字段内容;

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5、输入完毕相应数据后,点击”处理未清项目”按钮图标,进入如下界面;

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6、事务代码MB03,进入显示物料凭证界面,通过物料凭证,查看相应的财务凭证,输入所需物料凭证号;

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7、回车,进入如下界面,查询项目明细;

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