1、在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车,进入手动创建发票凭证界面,选择供应商并填入;填入发票日期;“参照”里填发票号;有税的,在“计算税额”前打钩,并在下方选择税种税率;填“金额”,有税就填含税金额;“文本”里填摘要;选填总账科目;
2、双击“凭证货币计的金额”,进入如下界面,填上金额、成本中心、利润中心、功能范围,点后退按钮回到第一屏,重复上面操作,再点后退按钮回到第一屏;
3、点击模拟按钮,进入如下界面;
4、检查无误后点保存预制按钮,凭证预制完成,窗口左下角显示如下信息;
1、在SAP主界面指令框中输入事务代码FB60并回车,进入手动创建发票凭证界面,选择供应商并填入;填入发票日期;“参照”里填发票号;有税的,在“计算税额”前打钩,并在下方选择税种税率;填“金额”,有税就填含税金额;“文本”里填摘要;选填总账科目;
2、双击“凭证货币计的金额”,进入如下界面,填上金额、成本中心、利润中心、功能范围,点后退按钮回到第一屏,重复上面操作,再点后退按钮回到第一屏;
3、点击模拟按钮,进入如下界面;
4、检查无误后点保存预制按钮,凭证预制完成,窗口左下角显示如下信息;