1、登录系统后,点击”业务导航“。
2、点击”财务会计“菜单。
3、点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
4、弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。
5、自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为预付款,然后点击“保存、审核”。
6、审核完毕,点击“核销”进行处理,这张付款单就录入完成了。
1、登录系统后,点击”业务导航“。
2、点击”财务会计“菜单。
3、点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
4、弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。
5、自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为预付款,然后点击“保存、审核”。
6、审核完毕,点击“核销”进行处理,这张付款单就录入完成了。