1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”。
2、选择“购货方申请-已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”。
3、选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过。
4、接下来,由销售方登录开票软件,点击“发票填开”。
5、在发票填开界面,选择“红字”,点击“导入红字发票信息表”,系统自动生成红字发票,点击“保存”即可。
1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”。
2、选择“购货方申请-已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”。
3、选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过。
4、接下来,由销售方登录开票软件,点击“发票填开”。
5、在发票填开界面,选择“红字”,点击“导入红字发票信息表”,系统自动生成红字发票,点击“保存”即可。