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财务软件中,采购单价,怎么维护

时间:2024-10-25 13:42:24

1、打开财务软件——进入主页面(主控台)——系统设置【注意事项:“系统设置”在模块功能最下角】如下图:

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2、点击“系统设置”后——点击“基础资料”【注意事项:“基础资料”在系统设置“首项】如下图:

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3、点击”基础资料“后——点击”采购管理“【注意事项:”采购管理“在”基础资料“子功能第三项】如下图:

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4、点击”采购管理“后——点击明细功能”49074 采购价格管理“【注意事项:”49074 采购价格管理“在明细功能里面第二项】如下图:

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5、点击明细功能”49074 采购价格管理“后——弹出”系统基本资料(采购价格管理)“【注意事项:双击弹出】如下图:

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6、在”系统基本资料(采购价格管理)“界面,选择需要设置价格管理的基础”供应商“【注意事项:”供应商“、”物料“二选其一】如下图:

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7、在此处以”供应商“为例,选中”供应商“——选中下列的一个供应商【注意事项:以”供应商“为单位,设置采购价格管理】如下图:

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8、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”【注意事项:需要对此窗口针对的各类目进行设置】如下图:

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9、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”第一步:选择”物料代码“【注意事项:在物料代码双击弹出窗口”核实项目-商品“】如下图:

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10、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”第二步:选择”单价类型“【注意事项:单价类型有:a.采购单价;b.订单委外单价;】如下图:

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11、“供应商供货信息”填写好后——点击窗口菜单栏左上方”保存“【注意事项:保存前注意检查核实前面所有信息,采购单价必须是近期更新,且短时间不需变动的】如下图:

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12、点击窗口菜单栏左上方”保存“后——点击菜单栏”审核“即可【注意事项:所有输入的信息需要“审核”后,方可有效】如下图:

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