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应收应付怎么做账

时间:2024-10-11 19:33:57

1、收到材料,没有付款,应该还没有取得发票,则先不入账,如果到了月底,需要暂估入库,分录如下:借:原材料贷:应付帐款下月初,再红字冲回。

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2、等到付款,收到发票后,分录如下:借:原材料借:应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款

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3、注:这里我把你们工厂视作一般纳税人,如果不是一般纳税人,则分录直接为:借:原材料(含税金)贷:银行存款

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4、会计上肯定有“现金”帐户,而且是以日记帐的形式登记。

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5、如果货物没有入帐那么,这是出货的时候,借:应收帐款贷:主营业务收入贷:应交税金--应交增值税(销项税额)

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