1、登录财务软件。
2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。
3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。
4、自动录入红字凭证,选择“凭证管理”。
5、点击需要红字冲销的凭证,选择“冲销”,系统自动生成红字凭证,点击“保存”即可。
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3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。
4、自动录入红字凭证,选择“凭证管理”。
5、点击需要红字冲销的凭证,选择“冲销”,系统自动生成红字凭证,点击“保存”即可。