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跨月负数发票如何做账
时间:2026-02-14 01:48:00
1、根据负数发票做记账凭证,账务处理如下。
2、同时,结转对应的成本,账务处理如下。
3、当期期末结账时,结转损益,做以下账务处理。
4、最后,结转未分配利润。
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