1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”。
2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字发票信息。
3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”。
4、购货方开具信息表并审核完成之后,由销售方登录开票软件,选择“发票填开”。
5、在开票界面点击“红字”,选择“导入信息表”,自动生成红字发票。
1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”。
2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字发票信息。
3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”。
4、购货方开具信息表并审核完成之后,由销售方登录开票软件,选择“发票填开”。
5、在开票界面点击“红字”,选择“导入信息表”,自动生成红字发票。