1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。
2、页面弹出发票号码确认,点击确认。
3、进入电子发票填开界面,点击红字。
4、页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次。
5、填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步。
6、页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定。
7、点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了。
8、页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。
1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。
2、页面弹出发票号码确认,点击确认。
3、进入电子发票填开界面,点击红字。
4、页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次。
5、填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步。
6、页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定。
7、点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了。
8、页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。